(1)2019年1月1日,采购部向北京长阳带钢厂提出采购请求,请求购买不锈钢带304,200公斤,报价33元/公斤;不锈钢带301,200公斤,报价28元/公斤,要求1月2日到货。
(2)2019年1月1日,北京长阳带钢厂同意采购请求,但要求修改采购价格。经协商,本公式同意对方提出的订购价格:不锈钢带304,每公斤35元;不锈钢带301每公斤30元/公斤。要求1月2日到货。
(3)2019年1月1日,收到北京长阳带钢厂发来的货和专用发票,发票号ZY00012,发票写明不锈钢带304,200公斤,每公斤35元/公斤;不锈钢带301,200公斤,每公斤30元/公斤。经检验质量全部合格,办理原材料入库。财务部门确认该笔应付款项和存货成本,
尚未付款。
问题:针对上述3个业务,叙述具体的操作流程。

问题已解决
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#中级职称#

84784947 | 提问时间:2020 06/15 08:21
1,首先填写采购申请单,然后再领导审批,通过后再进行采购价格询价,合同拟定
2,首先合同拟定,然后审核,然后在进行合同签订
3,库房验收入库,然后去库单交由财务部入账
2020 06/15 12:03
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