老师好!我们家4月份开了一张销售发票,6月份红冲了这张发票,然后又重新开了一张,请问4月份和6月份要怎么入账?

问题已解决
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84784977 | 提问时间:2020 06/10 09:04
你好 4月做 借应收账款贷主营业务收入 应交税费 6月做 借应收账款负数 贷主营业务收入 负数 应交税费负数 在开票 做 :借应收账款贷主营业务收入 应交税费
2020 06/10 09:07
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