老师,我想问下专项资金冲减成本的话该怎么做账啊?

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#实务#

84785036 | 提问时间:2020 06/09 10:17
你好,1、实际收到专项拨款: 借:银行存款 贷:专项应付款
2、拨款项目完成,形成各项资产的部分,按实际成本: 借:固定资产(或其它相关科目) 贷:有关科目 同时: 借:专项应付款 贷:资本公积----拨款转入
3、将专项或特定用途的拨款用于工程项目时 借:在建工程等科目, 贷:银行存款等科目.
4. 等工程项目完成时 借:专项应付款 贷:资本公积_拨款转入 (假设该项目没余款)
2020 06/09 10:38
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