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#实务#
这张专票,直接进福利费,不抵扣进项,以下分录处理,正确吗?谢谢 借:管理费用 福利费535 贷:应付职工薪酬 福利费535 ;借:应付职工薪酬 福利费535 贷:现金535
84784995 | 提问时间:2020 05/26 08:36
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好,如果是专票的话要做进项转出的哦
2020 05/26 08:38
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