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#实务#
老师,你好,咨询一下,别的建筑单位**我们家,交1个点的管理费,这个外账改怎么处理
84785041 | 提问时间:2020 05/18 13:57
靖曦老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,初级会计师,中级会计师
收到甲方款项时, 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税(销项税额) 支付给**公司款项时,**公司给你提供进项票 借:原材料/工人工资/管理费用等 应交税费-增值税(进项税额) (专票有进项抵扣的情况下,普票都进成本) 贷:银行存款 借:主营业务成本 贷:料、工、费
2020 05/18 14:00
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