老师,你好,咨询一下,别的建筑单位**我们家,交1个点的管理费,这个外账改怎么处理
问题已解决
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#实务#
84785041 | 提问时间:2020 05/18 13:57
收到甲方款项时,
借:银行存款
贷:主营业务收入
应交税费-增值税(销项税额)
支付给**公司款项时,**公司给你提供进项票
借:原材料/工人工资/管理费用等
应交税费-增值税(进项税额) (专票有进项抵扣的情况下,普票都进成本)
贷:银行存款
借:主营业务成本
贷:料、工、费
2020 05/18 14:00
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