老师好,预付湖南大大公司材料款10000元(合同约定税款为13%),分录为:借应付账款10000,贷银行存款10000元,收到货,没有发票,借原材料8849.56,贷应付账款--暂估湖南大拇指材料公司8849.56,收到发票。冲红分录:借借原材料-8849.56,贷应付账款--暂估大拇指材料-8849.56,然后借原材料8849.56,应交税费--应交增值税--进项税额1150.44,贷应付账款--湖南大拇指材料公司10000.请问分录对了吗?谢谢老师。或者您给我优化下,不要这么繁琐。

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84785045 | 提问时间:2020 05/06 15:32
单位设置预付款吗?不设置就是正确的,同学。暂估,冲红,正常入账,没毛病。
2020 05/06 15:41
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