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#实务#
您好,老师,我们公司是一般纳税人,销项开的是服务费6%普票,金额是3万元,进项开的是服务费6%专票,金额是2万元,当月是不是需要缴纳增值税?需缴纳的金额是用当期销项税额减去当期进项税额就可以了吗?谢谢
84785030 | 提问时间:2020 04/27 14:44
玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
对的,交的增值税=销项税额-进项税
2020 04/27 14:46
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