老师,汇算清缴因业务招待费超额,需要补交企业所得税336.53元,这个怎么做分录?

问题已解决
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84785028 | 提问时间:2020 04/14 15:52
您好!借:以前年度损益回调整
贷:应交税费—应交所得税
缴纳此汇算清缴税款时,分录如下:
借:应交税费—应交所得税
贷:答银行存款
调整未分配利润,分录如下:
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整
2020 04/14 15:53
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