月末结转应交增值税时,是将销项税减进项税的差额转入应交增值税-转出未交增值税,还是将销项税和进项税的当月发生额分别转入该科目,再转入应交税费-未交增值税?还是将销项税和进项税的发生额分别直接转入应交税费-未交增值税,使应交增值税下明细科目都无余额?

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84785037 | 提问时间:2020 04/14 15:46
你好,进项销项税额发生额结转到转出未交增值税,然后转出未交增值税,再结转到未交增值税里面。
2020 04/14 15:47
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