上年度收到稳岗补贴冲减了当年的社保费用做分录借:管理费用/社保-102960 贷:银行存款102960;今年社保要求稳岗补贴缴纳职工社保做分录借:以前年度损益调整102960 贷:其他应付款102960 现在结账后资产负债表资产总计和负债和所有者权益期末数相差刚好是102960,请问我的调整分录是对的吗?为什么期末数不平?怎样调整?

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84784954 | 提问时间:2020 03/20 15:52
需要做借利润分配未分配利润 贷,以前年度损益调整
2020 03/20 15:54
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