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#实务#
本公司为工程招标服务行业,去年第一季度发生了很多收入,但是成本并没有及时拿到,于是我做了借方:主营业务成本-暂估,贷方:应付账款-暂估应付款,后续拿到票时先红字冲销了前面的这个分录,又做了一个拿到发票的正确分录,但是当年并没有把暂估的成本冲销完,那我今年应该怎么处理未冲销完的成本?我前面暂估的这种做法是否正确呢?
84785012 | 提问时间:2020 03/02 16:34
小惑老师
金牌答疑老师
职称:税务师,中级会计师
但是当年并没有把暂估的成本冲销完 你是指冲部分成本,还有剩余的暂估发票部分
2020 03/02 16:36
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