外贸企业12月对收到的专票进行了退税勾选,1月份发现发票有误,1月填写了红字信息表,1月销方开具了红字发票和正确的蓝字发票,正确的发票在1月未进行退税勾选,现1月所属期内如何操作? 增值税申报表如何填写?账务如何处理?
        
 
  问题已解决 
 所属话题:
 
          #实务#
        84785015 | 提问时间:2020 02/11 13:16
你好,正确的发票直接勾选退税的就可以了,分录红冲了,申报表也红冲和蓝字的都填写
  2020 02/11 13:31
最新问答
 查看更多
