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#实务#
我上月卖掉一台用过的固定资产,但由于还没开发票,所以固定资产模块还没做处理,收到个人款项3000元,处理:借库存现金3000 贷:其他应付款.3000 这月开票了并在固定资产模块处理了 借:固定资产清理 21310 累计折旧 60690 其他应付款 3000 贷:固定资产85000 问题来了,因为开票我要借记 借:营业外收入2654.87 应交税费345.13 那我贷方的科目写什么
84785017 | 提问时间:2020 01/16 16:28
maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
等会写给你,你等会,我word卡死了,
2020 01/16 16:32
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