你好邹老师,我们和隔壁公司公用电费,但只能收到一张专票。上个月收到发票,我做分录:借:管理费用450,进项税50贷:现金500,这个月我开出发票给隔壁公司,借:现金200,贷:其他业务收入150,销项税50。账务上怎么分别做分录

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#实务#

84785001 | 提问时间:2020 01/12 11:39
您好,您属于代收代付,不计算收入,管理费用只计算属于自己的那部分
借管理费用 其他应付款 应交税费 贷 现金
借 现金 贷 其他应付款 应交税费
2020 01/12 12:47
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