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工作人员支付工资报酬 未先计提 后支付 而是错误使用管理费用科目核算。支付工资报酬应 先计提 后支付 原则 现年终了 怎样调正确的账 求解
84784960 | 提问时间:2019 12/30 15:26
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
把之前的红冲,然后借管理费用贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷,银行存款。
2019 12/30 15:27
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