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#实务#
你好,王老师 请问之前取的发票已入账,但未有抵扣。直接进入了进项税额,但这个月认证抵扣后,报税时做了进项税额的转出。发觉之前入账的这部份进项税额只能做管理费用,现在要怎么处理?
84785024 | 提问时间:2019 12/23 20:41
王雁鸣老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好,现在,借,管理费用,贷,应交税费-应交增值税-进项税额转出。
2019 12/23 20:46
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