老师好!我们公司的账之前是给代账公司做的,现在拿回来我接手了,我发现之前做的应付账款,其中有两个公司的账不对,一家余额是90,一家余额是1000,我查过发票了,把其中一家一张发票金额是11990,写成了11900,造成90元余额,还有一家是165520,写成了166520,造成余额1000,我要是改的话,怎么改?是把数据恢复了然后在之前做的凭证上改,还是我就在这个月,做一个相反会计分录,然后再做一个正确的分录?还有就是应付账款的对应的是购入原木的交易,这样一改原木金额就要改,然后耗料也要改,然后加计扣除也要改,完工入库也要改,因为是夸年了,是18年的错误,不知道怎么改?

问题已解决
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84784983 | 提问时间:2019 12/18 12:24
你好,在这个月做个相反的分录处理,再重新做正确分录,或者把差额直接调整
2019 12/18 12:27
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