#提问#收到福利费的专票时,借:管理费用-福利费100 0   应交税费–应交增值税(进项税额)30  贷:库存现金1030      不允许抵扣做进项税额转出的会计分录怎么做啊?是不是借:应交税费–应交增值税(进项税额转出)贷:应交税费–应交增值税(进项税额)?
        
  
  问题已解决 
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          #实务#
         
 84784971 | 提问时间:2019 12/16 20:09
你好,你写的进项税额转出的分录正确
  2019 12/16 20:10
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