你好。我们是普惠幼儿园。收到的伙食费应该做分录如下
借:银行存款
贷:其他应付-幼儿伙食费
但是在18-19年其他会计做账如下
借:主营业务成本-食材
贷:其他应付-食材供应商
在19年的时候转款供应商
借:其他应付-供应商
贷:银行存款
但是这样导致我的账面其他应付-幼儿伙食费没的冲减。请问这个怎样修改呢

问题已解决
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#实务#

84784964 | 提问时间:2019 12/16 18:04
你好,直接把收到的伙食费计入收入
正好对应主营业务成本
借:其他应付-幼儿伙食费、
贷:主营业务收入/以前年度损益
2019 12/16 18:13
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