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#实务#
老师好,之前月份凭证做错了,本来是免税的收入不用做销项,但是之前做了销项,我想在十一月份调整,该怎么做呢
84785034 | 提问时间:2019 11/20 09:21
meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 那你就把分录红字了 在做正确的就行 或者你做 借应交税费-应交增值税-销项税 贷主营业务收入
2019 11/20 09:30
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