请问一般税人,2月份认证了不能底扣的544元税额(购了电脑赠送给员工的),2月份的账务处理是这样的吗? 借:管理费用-福利费 3200应交税费-应交增值税(进项税额转出)544 贷;应付职工薪酬-福利费3744 支付:支付:借:应付职工薪酬--职工福利费3744(含税的) 贷:库存现金。3744 2月份的增值税申报表,也要做进项税额转出是吗?

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84785020 | 提问时间:2016 03/28 21:14
只是认证,没申报了,还要做定步吗?借;管理费用-福利费 贷;应付职工薪酬-福利费 544
2016 03/28 21:43
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