我们是蔬菜配送企业,然后跟对方客户有业务上的提成回扣的问题,对方要求每天保证我们的利润的前提下,。每日多开个50元左右,这是他的回扣。比如每月我们实际配送的销售收入为10000,而还要为对方虚开个鸡蛋的发票,比如2000,这月的发票金额比如是13300吧,然后对方是打过来这13300的款,然后我们把这2000在打给个人,然后再按照一天50的提成,比如一个月是1550,在把这部分打给对方,那么对于我蔬菜配送行业的这个内账我怎么记录清楚,对方还要求不能改动价格,只能改斤数,对于我这边还要录入进销存,我怎么真实的记录真实的利润,虚开部分不对应,比如虚开1900,而只需给对方1550的提成差额计入哪里
        
  
  问题已解决 
 所属话题:
 
          #实务#
         
 84784982 | 提问时间:2019 11/09 11:44
您好 您内账不要管是否有虚开的,是虚开的就不做,按您实际的做,实际业务付1550就做1550
  2019 11/09 12:31
最新问答
 查看更多


 
 

 
  
 