老师,我是建筑行业的小规模。能帮我看下我做的这个分录是否正确吗?开票未收款:借应收账款二中学110000贷工程结算二中学工程106796.12,应交税费-应交增值税3203.88。
次月收款,借银存110000,贷应收账款二中学110000
当月开票当月收款,借银存110000,贷工程结算二中学106796.12应交税费-应交增值税3203.88
购材料,借原材料砂石二中学项目20000 贷银存20000
领材料,借工程施工-合同成本-二中学材料费20000贷原材料砂石二中学项目20000
结转间接费用,借工程施工-合同成本二中学项目30000,贷工程施工合同成本-二中学材料费20000
工程施工合同成本-二中学间接费用10000
结转成本,借主营业务成本-二中学项目30000
工程施工-合同毛利二中学76796.12,贷主营业务收入二中学106796.12
合同完工,借工程结算106796.12贷工程施工-合同成本二中学项目30000,工程施工合同毛利二中学76796.12

问题已解决
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84785024 | 提问时间:2019 11/05 11:29
同学您好,这些分录都没有问题,只是当月开票收款建议还是先过一下应收账款,这样方便以后查账。
2019 11/05 11:35
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