老师你好,我们是一般纳税人,就是我6月份开票了,7月份交了增值税 当时成本票没有回来,就没有抵扣, 等到9月份成本票回来了,就抵扣了9月份的增值税, 但是这个成本票的项目属于7月份那个工程的 ,那这个账务处理怎么做啊
问题已解决
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#实务#
84784973 | 提问时间:2019 10/30 13:28
你之前7月那销售,那对应成本没有结转么,那现在做9月账上摘要写清楚补之前成本
2019 10/30 13:41
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