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#实务#
老师请问我现在遇到一个问题不会做分录,我公司给承包方代交了5万元电费收到电费增值税专票,但是承包方又给我打了收据5万元。因为我们和承包是记往来账的, 我们与承包方是做往来账的,但是承包提供给我公司电费的税票是给我公司自己去抵扣进项税额的,可是我就不等这应交税费一增值税进项税额怎么做凭证 是不是借:应交税费增值税进项税额抵扣,贷:营业外收入,可不可以这样做分录呢? 等于应交税费-应交增值税进项税额抵扣回来的税费是我公司的收入?
84784998 | 提问时间:2019 10/25 21:14
陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
不可以,同学 你抵扣一定是企业的费用 你这本就不属于你企业的费用,你根据就不可以抵扣
2019 10/25 21:32
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