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#实务#
跨年的发票报销入账如何做分录?
84785015 | 提问时间:2016 03/21 09:48
李老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
跨年发票报销要在当年度计提 然后跨年到票入账 计提 借XX费用 贷其他应付款等 到票 借其他应付款 贷库存现金等 如果不是跨年发票要做到当年账务里面去
2016 03/21 10:32
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