8月份收到专票全部认证,但进项税额比销项税额大。我做了下面的分录。借:应交增值税-销项税额(3级科目)8100
应交增值税-未交增值税60000
贷:应交增值税-销项税额(3级)68100
不知道有没有错,9月份销项还是大于进项请问我本月需要怎么做账务处理。没有增值税是不是附加税也不用计提了

问题已解决
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84784957 | 提问时间:2019 10/11 09:30
你咋借贷都做销项税额?转出未交增值税,不是未交增值税
2019 10/11 09:32
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