老师您好,我8月份认证了张有错误发票,会计分录正常做账是借:库存商品 应交税费==应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 9月份收到对方开来的红字发票,10月份做9月份的账,我应该怎么写进项税额转出,是借:应付账款贷:库存商品 应交税费——应交增值税(进项税额转出)吗

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84784963 | 提问时间:2019 10/01 23:03
你好,分录是正确的,
2019 10/01 23:22
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