老师,8月份开票确认收入,相应的会计分录。
9月又要作废8月开票,做相反分录,后面要有哪些原始凭证(1.冲红负数发票.2需不需要把8月份记账联发票抽出来发在9月冲红凭证后面),那么9月反向分录后面原始凭证有负数发票2联 还有8月开错作废2联是吗?

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84784989 | 提问时间:2019 09/20 18:36
1. 八月份借应收账款贷主营业务收入应交税的
九月份,借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数
用负数发票做
2.不需要的
九月份的负数发票用负数发票第一联,二三自己留着
八月份用八月份第一份,剩余的自己留着
2019 09/20 18:40
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