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#实务#
老师,我想问一下我公司一般纳税人,税率6%,税局通知我们办了增值税加计抵减增值税10%的政策,但我购进物品开增值税专用发票时做账借:管理费用/主营业务成本10000,应交税费-增值税进项税,600,贷:银行存款10600,但我申报增值税报表时可以抵扣660元,那60元的分录怎么做
84784955 | 提问时间:2019 09/18 11:46
李老师.
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
借:应交税费-未交增值税 10060 贷:银行存款 10000 其他收益 60
2019 09/18 12:08
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