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#实务#
老师你好 我们单位有可用资金报表,正常来说报表的结余=资产负债表净资产合计-固定资产合计 但自从本月处理了固定资产后来两份报表之间就差6686 附固定资产清理分录: 借:固定资产清理 6686 累计折旧 127046 贷:固定资产 133732 借:固定资产清理 2300.88 贷:应交税金-增值税 2300.88 借:银行存款 20000 贷:固定资产清理 20000 借:固定资产清理 11013.12 贷:营业外收入 11013.12
84784960 | 提问时间:2019 09/15 10:13
陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
你这分录是对的呀。你这差额是哪里相关
2019 09/15 10:14
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