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#实务#
比如从甲方进货卖给丙方,货物进价为21200元(未税),再把货物卖给丙方36000元(含税),然后让甲方开36000元的增值税专用发票,这样的话我应支付甲方多少差额税呀?有没有什么公式?请专家指点。
84785005 | 提问时间:2019 09/01 16:56
文老师
金牌答疑老师
职称:中级职称
您好,(36000/(1+13%)-21200)*13%是应交增值税的,然后城建税和教育费附加是应交增值税的数据税额*12%,还有就是所得税,小微企业的话是(36000/(1+13%)-21200-城建税和附加税)*25%*20%
2019 09/01 17:08
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