我收到了一张红字负数专用发票和同样的正数专用发票
做账先做的红冲负数借:材料采购 应缴税费-应缴增值税-进项税 贷:应付账款
再做了一张同样的正数
还需要做进项税转出的分录吗?如果需要,怎么做分录?

问题已解决
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#实务#

84785010 | 提问时间:2019 08/26 10:51
你好,错误的平发票认证了吗,如果没认证,可以直接做
借:材料采购
贷:应付账款 负数
2019 08/26 10:52
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