问题详情
问题已解决
所属话题:
#建筑#
建筑劳务有限公司,工地上的点工借支工资5000,上个月底因账户不符退回了5000块,做的分录是付款时借:工程施工人工费,贷:银行存款,银行退回时:借银行存款5000,贷:其他应付款5000,月初打算给他直接工资结算了4510,但跟我上个月底挂的其他应付款5000块就不符了,这种情况第一张图应该怎么做?第二张又该如何做?谢谢老师
84784971 | 提问时间:2019 08/23 08:42
月月老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 借:其他应付款 贷:应付职工薪酬
2019 08/23 08:47
11条追问解答 查看全部
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取