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新到一家公司发现前几个月的记账凭证期末余额和本期发生额核对不上,查出差距金额,但已经结账了,这个怎么做冲销处理
84785001 | 提问时间:2019 08/07 09:38
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
反结账回去冲销,或者直接在本期冲销
2019 08/07 09:42
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