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#实务#
老师,我7月的进税212554.6,销税229886.43实际应交销项税是17331.83。但是我金蝶系统里,销项税额明细表里7月做了一笔冲销并更正以前年度销票的分录,导致了最后的本期合计数是加了那笔更正的税额进去了。我按照之前的有位老师说的,直接按系统里合计的做结转分录,把差异数900填在表一未开发票列,可是申报系统显示不能填写负数。这个要怎么处理?
84785030 | 提问时间:2019 08/06 12:39
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
红冲无聊收入保存不了去你税务局大厅申报吧,我这是这么操作的,具体的可以咨询下你税务局
2019 08/06 12:53
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