有个同事办理离职了,但是他没提前说,所以公司给他交了社保,然后就在工资里面扣了大概600多块钱让出纳不要付款,所以应付职工薪酬一直贷方余额600多,现在账务怎么处理,分录是借:应付职工薪酬-工资600,贷:应付职工薪酬-社保600。借:应付职工薪酬-社保600 带:管理费用-社保600?
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#实务#
84784988 | 提问时间:2019 07/25 15:14
这个钱是个人负担的吗
那你不要红冲计提
2019 07/25 15:15
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