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#实务#
你好,我有一张发票在1月份认证,认证时记借:应交税金--应交增值税-进项税额 贷:应付账款--XXX公司-暂估 在4月份付款时怎么进行账务处理?
84785039 | 提问时间:2019 07/13 15:34
辜老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你收到发票了,为啥确认应付账款—暂估
2019 07/13 15:35
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