我公司符合加计扣除10%政策,本月销项减进账减上期留抵,结果大于0,怎么做分录
问题已解决
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84784948 | 提问时间:2019 07/10 14:54
月底结转未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
其他收益/营业外收入
2019 07/10 14:56
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