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#实务#
我公司是小规模,二季度开票没超30万,再报增值税纳税申报表时,本期免税额比我实际开票多6分,这要怎么做会计分录呢?
84785018 | 提问时间:2019 07/07 10:52
陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
你都不交税的,你直接按你会计上计提的税全部转营业外收入-减免税额。
2019 07/07 10:53
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