老师,端午节的福利费发给员工,收到增值税普通发票,银行已付讫。
入账分录:
借:管理费用-职工福利
贷:应付职工薪酬-职工福利
借:应付职工薪酬-职工福利
贷:银行存款
那么,个人所得税怎么扣除?分录该怎么处理?计提工资的时候该怎么计提?我们工资表构成是:工资+职工福利=应发工资金额

问题已解决
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#实务#

84785001 | 提问时间:2019 06/28 17:09
个税是在发放工资的时候确认的,工资还是按照应发工资计提
2019 06/28 17:10
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