问题详情
问题已解决
所属话题:
#实务#
上月把有原材料入了库没有付款也没有票 ,我做成分录:借-原材料** 贷-预付账款** ,这个月发票补了,我发现上个月那个分录错了,我红冲了,更正过来为 借:原材料** 贷:应付账款-暂估款 那现在我更正了上月的分录,现在这个月别人把票补过来了,但仍未付款,我怎么做分录 ?
84784996 | 提问时间:2019 06/24 15:41
meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 你好 你把你上月分录红冲了 然后直接做一笔 借原材料 进项税贷应付账款即可
2019 06/24 15:42
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取