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#实务#
你好我单位是4月份认证抵扣一张增值税专票,现在6月份税局通知发票失控,需要进项税转出并补交税款,请问我应该怎么记账呢,是记账到6月份还是调4月份的账呢?还有我去税务局补交税款应该改4月份的纳税申报表是吗,谢谢
84785020 | 提问时间:2019 06/18 10:31
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
做到这个月就可以,你结转成本了吗
2019 06/18 10:42
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