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#实务#
请问老师:我公司以前都是当月缴纳当月的社保, 缴纳社保:借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保(个人) 贷银行存款 计提薪资时:借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保 发放时:借应付职工应酬-工资(包含社保个人部分) 贷:其他应付款-社保(个人) 5月时,因为节约成本,将社保外包给人力公司,提前缴纳了6月的社保,所以,这笔提前缴纳的社保,我该如何做账呢?
84784966 | 提问时间:2019 06/14 16:39
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
六月份和之前一样做就可以 七月份开始有变化
2019 06/14 16:40
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