四月份增值税专票认证勾选退税勾选,并没有在增值税申报表提现有进项税额3000,然后5月份办理退税发现发票有误,然后开具了红字对冲发票,税额为3000元,但是并未有成功办理退税,然后这个月要报增值税提示需要做进项税额转出,然后要交3000的增值税,这样就多交了3000 的税呀,请问老师这是什么情况,是哪里出错了
问题已解决
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84784960 | 提问时间:2019 06/08 16:52
你是进项错误,你退税不能成功。
2019 06/08 17:14
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