我想咨询一下现在有个加计抵减的政策 那这种做账的时候分录怎么写?
问题已解决
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84784960 | 提问时间:2019 06/04 10:34
月底结转未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税
三、次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
其他收益/营业外收入
2019 06/04 10:35
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