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#实务#
老师您好!我是小规模企业,现在刚接手,新手!以前的应交税金年初报表贷方数据为6876.33,而明细账上却只有贷方年初数据为6186.34元,这个差额是不是因为有免税优惠影响的?因为我们有增值税专用发票和普通发票,那么我是调整到营业外收入还是冲到费用呢? 他们原来是手工记账的,明细账是应交税金总额,应该是对的,但是多交了7分钱,而资产负债表的期初余额多了600多,请问这个问题会是什么原因导致的呢?我该怎么调整一致?目前我重新建了电脑账,是按报表的期初数据录入数据的
84784957 | 提问时间:2019 05/28 22:29
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
免税的一般是计入营业外收入里面,然后缴纳所得税 你要找出差额的原因才行
2019 05/29 10:58
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