咨询个工会会计问题。在应收未收上级经费时,分录是这样的,借:应收上级经费,贷:拨缴经费收入
收到时,借:银行存款,贷:应收上级经费
如果期末应收上级经费有余额,则是未收到的经费,
这样的话,期末拨缴经费收入这个科目如何处理?全额转入结余科目?
全部转入结余科目,因为有未收到的经费,这样不是造成结余科目虚增?

问题已解决
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#实务#

84785005 | 提问时间:2019 05/16 11:36
按照实际收到的经费进行结转,没有收到的留在应收上级经费科目
2019 05/16 13:08
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