老师你好,建筑工地上**的公司(不在同一个地方)我是在建筑工地上做的内账,工地上收到工程款时做的分录:借:银行存款 200W 贷:预收账款 200W,在第二个月的时候才开出去发票 并在当月预缴了增值税 附加税 印花税,现在开出去发票时 ,做分录: 借:预收账款 200W 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额),当月在工地本地预缴税额做分录:借:税金及附加 贷:银行存款 这样做分录对不对呢?

问题已解决
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#实务#

84785014 | 提问时间:2019 05/09 12:36
你好,税金及附加贷应交税费应交城建税附加等
2019 05/09 12:42
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