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#实务#
老师好~请问3月付款了没收到发票,做分录:借管理费用 ,贷:银行存款~~ 到了4月份发票来了,是专票,怎么做分录?借:应交税费~应交增值税(进项税额) 贷什么呢?
84784998 | 提问时间:2019 05/08 15:20
bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 借:管理费用 借方红字 贷:银行存款 贷方红字 借:管理费用 应交税费——应交增值税——进项税额 贷:银行存款 或者直接 借:应交税费——应交增值税——进项税额 借方蓝字 贷:管理费用 借方红字
2019 05/08 15:35
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